內部審計
內部審計是一項建立于企業(yè)內部的經(jīng)濟監(jiān)督活動。內部審計關注企業(yè)財務數(shù)據(jù),并影響企業(yè)營運的各個環(huán)節(jié),例如:內部管理、營銷策劃、營運風險、產品質量及企業(yè)營運環(huán)境等??禆鄡炔繉徲嬓〗M具有多年服務不同行業(yè)的實踐經(jīng)驗,致力透過內部審計協(xié)助企業(yè)解決影響營運的各種問題。
審計內容
- 財務審計
- 經(jīng)營審計
- 管理審計
- 風險管理
審計對象
- 實物:對存貨、固定資產等進行審計
- 賬務:對因提供、銷售商品或勞務產生的債權債務進行審計
- 規(guī)則:對制度、標準、流程等的實施過程及結果進行審計
- 責任人:對經(jīng)濟責任人的期間責任、期末狀態(tài)進行審計
我們的服務包括:
- 經(jīng)營審計
- 合規(guī)性審計
- 流程審計
- 審核內部控制系統(tǒng)并提供改善方案
- 協(xié)助建立內部審計機制
- 培訓內部審計人員
- 內部審計人員外派
如欲查詢更多有關內部審計服務的資料,請與我們的專業(yè)顧問聯(lián)絡,我們將為您提供免費咨詢服務

